2025年8月22日下午15:00,弘旭公司在机关一楼会议室开展了内部审计相关知识的交流培训。本次交流培训重在加强公司审计室于各单位部门的信息沟通,为之后各项内部审计工作和检查的开展打下基础。
本次培训由弘旭公司审计室李凯烨主持并主讲,参与人员为公司各部门内部审计联系人员。培训开始,李凯烨首先对近三年各项外部、内部审计工作发现的问题进行了梳理,并询问在场人员是否还遇到了其他相关问题。之后,针对问题,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、2022、2023年出资人审计、近三年内部审计、2024年出资人审计资料准备工作的要求和问题对内部审计的程序、所需资料、审计重点等进行了细致讲解。之后,李凯烨与各部门领导和员工分享了泸天化股份公司有关内部审计的相关制度,这也为弘旭公司后期进行内部审计制度更新和修正奠定了坚实的基础。
这次交流培训,加深了公司各单位部门对公司内部审计工作的了解,知晓了公司各项内部审计所需提供的资料,有利于后期开展相关工作时及时、完整地提供审计资料,方便内部审计工作的深入开展。同时,也了解了后期内部审计的重点检查内容,有利于各单位部门对各自归口管理的资料进行补充和完善,迎接各项外、内部检查做好了较为充分的准备。更重要的是增强了公司各单位部门间的沟通联系,方便之后各项工作的合法合规、平稳地开展。
李凯烨